Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Patrimonio
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.849,91 A FAVORE DELLA DITTA ITALCHIM SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO SU UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2026
N. Proposta DD/PRO/2026/4779
N. Repertorio DD/2026/4747
PG.N. 239551/2026
In pubblicazione dal 02/04/2026 al 16/04/2026
 

Importo: 1.849,91 CIG: BA72E704F4
IL DIRIGENTE


Premesso

- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 121282/2026 del 20/02/2026 il Comune di Bologna ha aderito alla Convenzione "Prodotti cartari, detergenti, cosmetici, accessori per la comunità e accessori per la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale 5 - Lotto 2" stipulata in data 17/02/2026 fra Agenzia Regionale Intercent-ER e ITALCHIM SRL, per l'importo netto di euro 18.852,46;

- che, pertanto, in data 17/02/2026 si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma Intercent-ER l'ordinativo di fornitura N. PI090545-26 nei confronti di ITALCHIM SRL per un importo al netto dell'IVA di euro 18.852,46 con decorrenza 1 gennaio 2026 e scadenza il 31 dicembre 2027;

- che con la medesima determinazione dirigenziale P.G. N. 121282/2026 del 20/02/2026 è stata impegnata la somma di complessivi euro 23.000 per garantire la fornitura di detergenti mani negli anni 2026 e 2027;

- che a fronte della prestazione eseguita è pervenuta la sottoindicata fattura da ITALCHIM SRL. regolare agli effetti contabili e fiscali:

n. 26VF+01181 del 10/03/2026 di euro 1.849,91 - sapone detergente mani- marzo 2026 pervenuta il giorno 13/03/2026

per complessivi euro 1.849,91

che in riferimento all'attestato di regolare esecuzione del servizio, la consegna è avvenuta nel mese di marzo 2026 come da fattura allegata;

Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. n. 664590 esecutivo dal 19/09/2025;

Visti i P.G n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n.783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;

Visti i P.G n. 962061/2025 del 23/12/2025 relativo alle deleghe alla sottoscrizione degli atti e alla nomina quale RUP della presente convenzione dell'Arch. MAURO MUZZI e il P.G. n. 962062/2025 del 23/12/2025 relativo all' attribuzione delle deleghe di funzioni e responsabilità del Dirigente della UI Patrimonio in caso di assenza o impedimento;

Dato atto inoltre

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre

2010, n. 217 e che la liquidazione  delle spese di cui trattasi  avverra' sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

che si tratta di liquidazione relativa a contratto di appalto estraneo ad attività dell'Ente di natura commerciale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'art. 147-bis comma 1 del d. lds n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 184 del Dlgs. 267/2000
DETERMINA

di procedere alla liquidazione delle fatture di ITALCHIM SRL

n. 26VF+01181 del 10/03/2026 di euro 1.849,91 - sapone detergente mani- marzo 2026 pervenuta il giorno 13/03/2026

per complessivi euro 1.849,91

a favore di ITALCHIM SRL

di procedere inoltre, tramite reversali provvisorie a trattenere l'importo, relativo all'IVA, di complessivi euro 333,59 che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R.633/72

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento dei servizi descritti in premessa per complessivi Euro 1.849,91 a favore di ITALCHIM SRL autorizzandone altresì il pagamento, come da tabella allegata:


ImportoMissione Programma TitoloMacro AggregatoBilancioImpegno
euro 1.849,91010301032026326005199
Descrizione
U06835-000
GESTIONE LOGISTICA DEL PATRIMONIO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO
Conto finanziario Descrizione
U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.



CIG : BA72E704F4 - Cod. Ben.: 20207 - P.I. 03960230377

Liquidazione n° 726003378











Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


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