Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 237,90 A FAVORE DI D-SIGN S.R.L. PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI COMUNICATI STAMPA E DELLA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA.
N. Proposta DD/PRO/2026/61
N. Repertorio DD/2026/72
PG.N. 6775/2026
In pubblicazione dal 09/01/2026 al 23/01/2026
 

Importo: 237,90 CIG: B49B8D4B5B
Capofila P.G. n. 883313/2024
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 3330/2024

IL DIRETTORE

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2024/19198, N. Repertorio DD/2024/18705, P.G. n. 883313/2024, si procedeva all'acquisizione da D-Sign S.r.l. dell'aggiornamento e implementazione dell'applicativo per la gestione dei comunicati stampa e della relativa assistenza tecnica per un importo complessivo di euro 34.770,00 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip;

Vista la fattura D-Sign S.r.l. n. PA023-2025 del 30/11/2025 di euro 237,90, relativa alla fornitura dei suddetti servizi;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite nel corso del 2024 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 237,90 a favore di D-Sign S.r.l. (cod. forn. 90640), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;


RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 237,90 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010108103
CDRDescrizione CDRTF
034Settore Innovazione Digitale e Dati10
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U13500-050PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2024
237,90
0324009107U.1.03.02.19.001Gestione e manutenzione applicazioniI0000090640D-SIGN S.R.L.
Liquidazione n. 726000029






Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf.p7m



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