MISSIONE DEL SINDACO MATTEO LEPORE A GENOVA I GIORNI 17 E 18 SETTEMBRE 2025.
N. Proposta DD/PRO/2025/14254
N. Repertorio DD/2025/13245
PG.N. 653963/2025
In pubblicazione dal 17/09/2025 al 01/10/2025
Importo: 350,00
IL DIRETTORE
Visti:
- l'autorizzazione P.G. n. 650915/2025 del 15/09/2025, relativa alla missione del Sindaco Matteo Lepore (matr. n. 031775D) a Genova, i giorni 17 e 18 settembre 2025, per partecipare all'Assemblea Anci e al 65° Salone Nautico Internazionale;
- la determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/19961, Repertorio n. DD/2024/19005, P.G. n. 891677/2024 del 17/12/2024 dell'Area Personale e Organizzazione, è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali nell'anno 2025 e la relativa suddivisione in budget per Aree, Dipartimenti, Settori e Quartieri;
- l'Atto Sindacale P.G. n. 434163/2025 del 13/06/2025 con cui sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;
Dato atto che:
- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 350,00 e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2025;
- il viaggio di cui alla Missione in oggetto sarà effettuato unitamente al personale della Polizia Locale utilizzando un loro veicolo di servizio.
Visti:
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- la circolare n. 30/2011della Segreteria Generale e supporto agli organi - Settore Personale e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di autorizzare l'Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa;
2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 - lett. d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilità;
3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:
SUBIMPEGNO
Titolo
Missione
Programma
Macro aggregato
01
01
01
103
Capitolo
Descrizione capitolo
TF
Cod. vincolo
U01000-050
ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE
10
0
Anno
Importo subimpegno
Nr. subimpegno
Nr. impegno
CDR impegno
Atto impegno
Conto di V livello
Descrizione conto di V livello
Cod. fornitore
Desc. fornitore
Cod. intervento Sap
2025
350,00
0425000748
0325002217
002
DD/PRO/2024/19961
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco
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