Importo: 26.412,12
CIG: B4D0FC507B
LA DIRETTRICE
Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024 è stata disposta per l'anno 2025 la prosecuzione, con costituzione dei relativi impegni di spesa per un importo complessivo pari a euro 3.824.893,16, dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale a favore dei minori e dei nuclei con minori che risultano inseriti presso le strutture dei gestori/enti individuati dal Servizio Sociale e non afferenti all'Accordo Quadro;
Premesso anche che con determinazione dirigenziale P.G. n. 132350/2025 si è provveduto a integrare le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale, disposti con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024, mediante l'integrazione degli impegni già costituiti con suddetta determinazione e la costituzione degli impegni dedicati alle somme che AUSL Bologna riconoscerà a titolo di compartecipazione, che con determinazione dirigenziale P.G. 505469/2025 si è provveduto a integrare le risorse necessarie alla prosecuzione e allo sviluppo fino al 31/12/2025 dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale e non ricompresi nell'Accordo Quadro, mediante l'integrazione degli impegni già costituiti con determinazioni P.G. n. 890189/2024 e P.G. n. 132350/2025 e la costituzione di nuovi impegni dedicati, e che con determinazione dirigenziale P.G. 721430/2025 si è provveduto a integrare le risorse necessarie alla prosecuzione e allo sviluppo degli stessi servizi di accoglienza, mediante l'integrazione degli impegni disposti con determinazioni P.G. 890189/2024 - 132350/2025 e 505469/2025;
Premesso infine che con determinazione dirigenziale P.G. n. 864379/2025 si è provveduto a integrare le risorse necessarie alla prosecuzione e allo sviluppo fino al 31/12/2025 dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale e non ricompresi nell'Accordo Quadro, in parte destinati ai progetti di accoglienza in regime di compartecipazione con AUSL Bologna;
Rilevato che, come riportato nella dichiarazione sottoscritta dal fornitore agli atti del Settore, il Consorzio gruppo CEIS Onlus ha individuato Fondazione CEIS Onlus – C.F. 94004500362 P.I. 03321910360 e CEIS A.R.T.E. Cooperativa sociale Onlus - C.F. e P.I. 01753850369 quali consorziate esecutrici del servizio e che si è provveduto ad allegare in atti anche la certificazione DURC delle consorziate;
Viste le fatture presentate dagli operatori economici gestori dei suddetti servizi per il periodo di Novembre 2025, come dettagliato nella tabella seguente, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 26.412,12:
OPERATORE ECONOMICO | CIG | CODICE FORNITORE | STRUTTURE |
| Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa sociale | B4D0FC507B | 112589 | Giardino dell'Ospitalità; Koinè; Oikos; Rose / Viole; Casa Mimosa; Piccola Città; Zenit |
Dato atto
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità del servizio svolto, come attestato dalla presente determinazione che funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 36/2023 in quanto sottoscritta RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti correnti dedicati indicati nella suddetta scheda “sliq” allegata;
Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 26.412,12 a favore dei gestori indicati in tabella per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;
RICHIEDE
l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabella:
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 12 | 01 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 040 | Settore Servizio Sociale - Dip.Welfare e Promozione del Benessere diComunita' | 09 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U49260-000 | REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL BILANCIO SANITARIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI COME DA DISPOSIZIONI DELLA DGR N.1102/2014 | 1435 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2025 | 26.412,12 | 0325005014 | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | I | 0000112589 | CONSORZIO GRUPPO CEISCOOPERATIVA SOCIALE |  |
Liquidazione 0725013832
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