Area Europa Innovazione e Internazionalizzazione della Cittā
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AUTORIZZAZIONE A MISSIONE DELL'ASSESSORA ANNALISA BONI A ROMA IL 15 SETTEMBRE 2025. SPESA PRESUNTA DI E. 200,00.
N. Proposta DD/PRO/2025/13567
N. Repertorio DD/2025/12842
PG.N. 635183/2025
In pubblicazione dal 10/09/2025 al 24/09/2025
Importo: 200,00
Capofila P.G. n.608800/2025
IL CAPO AREA
Viste
- l'autorizzazione del Sindaco P.G. 608800/2025 relativa alla missione dell'assessora Anna Lisa Boni a partecipare all’ evento "DIPLOMAZIA DELLE CITTĀ IL RUOLO STRATEGICO DELLE CITTĀ ITALIANE NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI" presso la Camera dei deputati - Sala del refettorio a Roma il 15 settembre 2025;
- la determinazione dirigenziale P.G. n. 891677/2024, esecutiva dal 17/12/2024, con la quale sono stati costituiti gli impegni per le missioni dei dipendenti e degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali, per l'anno 2025 e sono stati assegnati alle Aree, ai Dipartimenti e ai Quartieri i budget di spesa di rispettiva competenza;
Rilevato
- che per la missione si prevede di sostenere una spesa complessiva di € 200,00;
- il viaggio verrā effettuato in treno;
- che il costo del viaggio e spostamenti vari saranno a carico del Comune;
Visti
- l'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilitā;
- la circolare della Segreteria Generale e supporto agli organi e del Settore Personale n. 30/2011;
DETERMINA
1. di di imputare la spesa di € 200,00 come indicato in tabella:
SUBIMPEGNO
Titolo
Missione
Programma
Macro aggregato
01
01
01
103
Capitolo
Descrizione capitolo
TF
Cod. vincolo
U01000-050
ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE
10
0
Anno
Importo subimpegno
Nr. subimpegno
Nr. impegno
CDR impegno
Atto impegno
Conto di V livello
Descrizione conto di V livello
Cod. fornitore
Desc. fornitore
Cod. intervento Sap
2025
200,00
0425000710
0325002217
002
DD/PRO/2024/19961
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco
2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 lettera d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilitā Comunale;
3. di autorizzare l'Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolaritā contabile e fiscale della documentazione giustificativa.
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne