Comune di Bologna
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.549,63 A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.
N. Proposta DD/PRO/2026/1688
N. Repertorio DD/2026/1419
PG.N. 63543/2026
In pubblicazione dal 31/01/2026 al 14/02/2026
 

Importo: 1.549,63
Capofila P.G. n. 416127/2025
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 1172/2025


IL DIRETTORE

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2025/8070, N. Repertorio DD/2025/8194, P.G. n. 416127/2025, si affidava a InfoCamere S.c.p.A. l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e INI-PEC per l'anno 2025 per un importo complessivo di euro 5.610,00 IVA inclusa;

Vista la fattura InfoCamere S.c.p.A. n. 1000 VVA 25018978 del 31/12/2025 di euro 1.549,63, relativa alla fornitura dei suddetti servizi;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il Dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite, come da certificato di regolare esecuzione in atti;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 1.549,63 a favore di InfoCamere S.c.p.A. (cod. forn. 28240), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 1.549,63 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010108103
CDRDescrizione CDRTF
034Settore Innovazione Digitale e Dati10
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U13500-050PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2025
1.549,63
0325006406U.1.03.02.05.003Accesso a banche dati e a pubblicazioni on lineI0000028240INFOCAMERE SOCIETA'CONSORTILE P. A.
Liquidazione n. 726001344




Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf.p7m



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