Comune di Bologna
Agenda Digitale e Sistemi Informativi
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.946,18A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM S.P.A PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA (TELEGRAMMI ANNO 2025).
N. Proposta DD/PRO/2025/19873
N. Repertorio DD/2025/18874
PG.N. 941763/2025
In pubblicazione dal 13/12/2025 al 27/12/2025
 

Importo: 1.946,18 CIG: 9531172BF1
Capofila P.G. n. 860762/2022
Pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 n. 3783/2022
IL DIRIGENTE

C.I.G 9531172BF1 lotto 1
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/19783 N. Repertorio: DD/2022/19301 P.G. N.: 860762/2022 si aderiva alla convenzione stipulata in data 6 luglio 2022, fra Intercent-ER e Telecom Italia S.p.A. per l'affidamento di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili - Lotti 1 e 2, P IVA e C.F 00488410010 (cod. fornitore 95848), per l'affidamento di servizi di gestione e manutenzione apparati di telefonia - Lotti 1 e 2 dal 1 gennaio 2023 al 05 luglio 2026, per una spesa complessiva di euro 3.500.000,00 IVA inclusa;

- che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/7257 N. Repertorio: DD/2024/7384 e P.G. N.: 338739/2024 è stato nominato l'Ing. Alberto Nuzzo quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.Lgs n. 36/2023, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione delle procedure soggette al "Codice dei contratti pubblici", connesse alle funzioni di competenza della U.I. Infrastrutture Digitali e Telecomunicazione del Settore Innovazione Digitale e Dati sostituendo il RUP per i contratti relativi ai CIG seguenti: 90162962D6, 9531172BF1, 95309168B0;

- che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/10945 N. Repertorio: DD/2025/10138 e P.G. N.: 532580/2025 si confermava la nomina, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs.n. 36/2023, dell'Ing. Alberto Nuzzo quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.Lgs n. 36/2023, dei contratti CIG 90162962D6, 9531172BF1, 95309168B0;

Vista la fattura di Telecom Italia S.p.A: n.6820251207000169 dell'importo di euro 1.946,18 IVA inclusa del 04/12/2025 relativa alla fattura di telefonia fissa (telegrammi anno 2025);

Dato atto :

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita, come da attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni in atti;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n.217, e che la liquidazione a favore di Telecom Italia S.p.a. delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per per ragioni di riservatezza";

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Vista la determinazione dirigenziale P.G. n. 501170/2025 che delega, in caso di assenza o impedimento del Direttore del Settore Agenda Digitale e Sistemi Informativi Dott. Stefano Mineo, all'Ing. Alberto Nuzzo, Responsabile dell'U.I. Infrastrutture Tecnologiche e Telecomunicazioni, la firma degli atti, anche contabili, afferenti al Settore, nonché l'esercizio delle funzioni di Responsabile Unico di Progetto;


Visti inoltre:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;


determina

- di liquidare l'importo complessivo di euro 1.946,18 a favore della società Telecom Italia S.p.A. (cod.95848) con sede legale a MILANO (MI), Via Gaetano Negri 1, per il pagamento della fattura indicata in premessa;
richiede
- l'emissione del relativo mandato di pagamento, per complessivi 1.946,18 euro, con imputazione all'impegno, come da tabella sottoriportata, che presenta la necessaria disponibilità.


TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010108103
CDRDescrizione CDRTF
034Settore Innovazione Digitale e Dati10
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U14250-000SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2025
1.946,18
0325000142U.1.03.02.05.001Telefonia fissaI0000095848TELECOM ITALIA SPAO TIM SPA0A10666-01


Liquidazione n. 725013820.



Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


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