Comune di Bologna
Servizio Sociale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.244,00 A FAVORE GESTORI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEI CONFRONTI DI MINORI E NUCLEI CON MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
N. Proposta DD/PRO/2026/4398
N. Repertorio DD/2026/4296
PG.N. 212444/2026
In pubblicazione dal 25/03/2026 al 08/04/2026
 

Importo: 2.244,00 CIG: B9B35FA56C
LA DIRETTRICE


Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. n. 956387/2025 è stata disposta per l'anno 2026 la prosecuzione, con costituzione dei relativi impegni di spesa per un importo complessivo pari a euro 3.001.316,65, dei servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale a favore dei minori e dei nuclei con minori che risultano inseriti presso le strutture dei gestori individuati dal Servizio Sociale e non afferenti all'Accordo Quadro;


Vista la nota presentata dall'operatore economico gestore dei suddetti servizi, come dettagliato nella tabella seguente, relativa alle mensilità di Febbraio 2026 e regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 2.244,00:


RAGIONE SOCIALE
CODICE
FORNITORE
CIG
NOME STRUTTURA
SAV Bologna - Servizio Accoglienza Vita ETS
131369
B9B35FA56C
Sav Bologna


Dato atto
    • della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
    • della regolarità del servizio svolto, come attestato dalla presente determinazione che funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 36/2023 in quanto sottoscritta RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
    • del rispetto del D. Lgs. 33/2013;


Dato atto altresì che, nel rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sui conti correnti dedicati indicati nella suddetta scheda “sliq” allegata;



Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, gli art. 1 e 4 del D.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA



di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 2.244,00 a favore dei gestori indicati in tabella per le attività descritte in premessa, come da elenco in atti allegato;

RICHIEDE


l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabella:



IMPEGNO/PRENOTAZIONE
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
011201103
CDRDescrizione CDRTF
040Settore Servizio Sociale - Dip.Welfare e Promozione del Benessere diComunita'10
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U46800-140PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2026
2.244,00
0326002250U.1.03.02.15.008Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzialeI0000131369SERVIZIO ACCOGLIENZA VITA ETS

Liquidazione 0726003265



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