Importo: 10.244,30
CIG: B4C2866183
IL DIRETTORE
Ai sensi degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il Regolamento di Contabilità PGN. 86039/2021 e con richiamo ai seguenti atti:
- Determinazione Dirigenziale del Quartiere Navile PGN. 572838/2024 di stipula della convenzione Rep. 9419 con l'Istituto Sacra Famiglia (codice fornitore SAP n. 90187) per la realizzazione di interventi ed attività socio-educative rivolte a minori preadolescenti e adolescenti in zona Corticella per l'anno scolastico 2025/26, con la quale veniva registrato, tra gli altri, l'impegno 0325001225;
Dato atto:
- che le attività sono state realizzate, la rendicontazione presentata, agli atti in quartiere, risulta completa e regolare e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento della fattura n. 4 del 8.10.2025 per la realizzazione delle attività svolte e delle spese sostenute per il periodo settembre - dicembre 2025;
– del visto di conformità attestante la regolarità delle attività svolte da parte della Responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale;
- che in base alla Legge 205/2017 che ha modificato l'art. 48-bis del D.P.R.602/1973, la soglia minima della verifica all'inadempienza di cui all’articolo citato è fissata in euro 5.000,00 per ogni singolo pagamento, con decorrenza dall'1/3/2018;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5 della Legge 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore del suddetto beneficiario avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
– che con riferimento al D.L. n. 69/2013, D.L. 34/2014 e D.M. 30/01/15 la verifica di regolarità contributiva mediante "D.U.R.C. on-line" è stata effettuata e dal documento emesso da INPS e INAIL il beneficiario risulta regolare con il versamento dei contributi;
Vista la pubblicazione - ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, progr. n. 3479/2024;
Vista la documentazione inerente la spese di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;
Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;
Visto che il responsabile del progetto (RUP) del suddetto affidamento è il Dott. Donato Di Memmo, Direttore del Quartiere Navile, come previsto dall'atto di nomina PGN. 491297/2023, e dall'attribuzione dell'incarico di Direttore del Quartiere Navile prorogato con atto del Sindaco PGN. 698447/2022 al 31/10/2025, confermato con atto PGN. 434163/2025 e con successivo atto DD/PRO/2025/ 18616, P.G. 871180/2025;
Visto l'attestato di regolare esecuzione prodotto dal RUP Dott. Donato Di Memmo in base alle certificazioni rilasciate dai competenti Responsabili dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 36/2023;
Visto atto di delega alla firma PGN. 506662/2021: "... B) Delega la responsabilità dei seguenti procedimenti amministrativi con adozione atti finali tra i quali atti a caratteri finanziario (atti di liquidazione…)", la proroga dell'incarico APO al 30.06.2023 con P.G. 809083/2022, successivamente prorogato al 31/10/2025 con P.G. 396431/2023, al 31/12/2025 con P.G. 657739/2025 e al 31/10/2026 con P.G. 910131/2025, e che l'ultimo documento citato, pur riportando una data errata per mero errore materiale, deve intendersi valido a tutti gli effetti poiché sottoscritto digitalmente nei termini;
DETERMINA
di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 10.244,30= (oneri fiscali compresi) a favore del suddetto beneficiario e come da elenco in atti;
RICHIEDE
di imputare la spesa come di seguito indicato:
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 12 | 05 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 072 | Quartiere Navile | 10 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U51000-060 | QUARTIERE NAVILE - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore |  |
| 2025 | 10.244,30 | 0325001225 | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | I | 0000090187 | ISTITUTO SACRA FAMIGLIA |  |
che presenta la necessaria disponibilità, in pagamento delle spese sostenute per la realizzazione delle attività suddette.
ALLA RAGIONERIA COMUNALE per l'emissione del mandato di pagamento.
Registrata liquidazione n. 0726003454
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
determinazione dirigenziale.pdf