Comune di Bologna
Biblioteche e Welfare Culturale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 8.282,94 A FAVORE DELA DITTA "LEGGERE S.R.L" PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE ITALIANE E STRANIERE (LOTTO ADULTI) A FAVORE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE DEL COMUNE DI BOLOGNA
N. Proposta DD/PRO/2026/4792
N. Repertorio DD/2026/4304
PG.N. 212460/2026
In pubblicazione dal 25/03/2026 al 08/04/2026
 

Importo: 8.282,94 CIG: B361591AB0
LA DIRETTRICE

Premesso

-che con determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/10810, P.G. N. 560853/2024 esecutiva dal 16/08/2024 è stata prenotata la spesa di euro 921.860,00= per l'avvio della procedura di gara per la fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) per adulti (Lotto 1) e per bambini e ragazzi (Lotto 2);

- che relativamente all'anno 2026 si è provveduto alla costituzione delle prenotazioni n. 326000520 e n. 326000521;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. DD/PRO/1536 P.G. n. 71072/2025 esecutiva dal 04/02/2025, già rilevata ai fini Consip, si provvedeva ad aggiudicare la fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere alla ditta " Leggere S.r.L" (cod. anagr. fornitore 110636) per un importo complessivo di Euro 599.040,00(o.f.i) per la fornitura di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere occorrenti al Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2025 e il mese di dicembre 2028. L'importo totale è così suddiviso: euro 440.640,00 per il Lotto 1 (CIG B361591AB0) ed euro 158.400,00 per il Lotto 2 (CIG B361592B83);

- che con la stessa determinazione P.G. n. 71072/2025 citata ,si è provveduto a costituire per l'anno 2026 i subimpegni n. 426000106 sulla prenotazione n. 326000520, sul capitolo U26101-000 " Acquisto di beni di Consumo e servizi per le Biblioteche Comunali " e n. 426000107 sulla prenotazione n. 326000521, sul capitolo U26101-000 " Acquisto di beni di Consumo e servizi per le Biblioteche Comunali ";

Considerato

- che la ditta Leggere S.r.L. ha effettuato la fornitura per un importo complessivo di Euro 8.282,94 per le Biblioteche del Comune di Bologna di pubblicazioni non periodiche italiane e straniere per adulti ( Lotto1 - CIG B361591AB0 ) ;

Verificata la regolare esecuzione della fornitura in oggetto;

- che la presente determinazione funge da attestazione di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 116 D.lgs 36/2023 ;

Viste le fatture e le note di credito agli atti, riscontrate regolari a tutti gli effetti, dell'importo complessivo di Euro 8.282,94 di cui si propone la liquidazione ;

Rilevato

- che l'iva è assolta dall'editore d.m 29/12/89 art. 74 DPR 633/72;

Dato atto

- che la spesa di cui sopra è già stata rilevata ai fini Consip;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;


Visti

- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ;
- l’art. 21 del Regolamento di Contabilità ;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 ;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000 ;
- l'art. 26 Dlgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione ;

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore che si intende confermata a seguito di proroga degli incarichi dirigenziali intervenuta con atto P.G. n. 664590/2025.

DETERMINA

di provvedere per le ragioni esposte in premessa, alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 8.282,94 a favore della ditta Leggere S.r.l (Anagr. Forn. SAP 110636) autorizzandone altresì il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di Euro 8.282,94 a favore della ditta Leggere S.r.l, per la fornitura dei beni citati in premessa, con l’imputazione specificata nella liquidazione n. 726003391, la cui sliq è allegata alla presente determinazione dirigenziale.









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