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Comune di Bologna
Cultura e Creatività
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 IN FAVORE DI KILOWATT SOC.COOP. A SALDO DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DELL'ANNO 2025, AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN ESSERE.
N. Proposta DD/PRO/2026/1327
N. Repertorio DD/2026/1409
PG.N. 63520/2026
In pubblicazione dal 31/01/2026 al 14/02/2026
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Importo: 6.000,00
Capofila P.G. n. 86219/2025LA DIRETTRICE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 710610/2022 del 28/10/2022 sono state approvate convenzioni per il triennio 2022-2024 con soggetti selezionati a seguito dell'avviso pubblico approvato con atto P.G. n. 390717/2022 rientranti nel sistema culturale del Comune di Bologna;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 86219/2025 del 10/02/2025 sono stati approvati i rinnovi delle suddette convenzioni per il biennio 2025-2026;
- nell'atto sopraindicato figura anche il rinnovo della convenzione con Kilowatt Soc.Coop. per il sostegno all'attività culturale - sottoscritta in data 27/03/2025 Repertorio n. 9967;
Rilevato che con il medesimo atto è stata impegnata la somma complessiva di euro 887.000,00 per l'erogazione dei contributi a sostegno delle attività culturali per l'anno 2025 e, in particolare, è stato costituito l'impegno n. 325002597 di euro 20.000,00 relativo al contributo per l'anno 2025 in favore di Kilowatt Soc.Coop.;
Considerato che, come previsto in convenzione, la liquidazione dei contributi può avvenire in più tranche, l'ultima delle quali a consuntivo dietro presentazione della documentazione prevista nelle convenzioni;
Tenuto conto che con determinazione dirigenziale P.G. n. 602657/2025 del 21/08/2025 è stata liquidata in favore di Kilowatt Soc.Coop. una prima tranche dei contributi di cui sopra, pari al 70% dell'importo totale, per complessivi euro 14.000,00;
Vista la documentazione P.G. n. 39874/2026, agli atti del Settore Cultura e Creatività, inviata a consuntivo da Kilowatt Soc.Coop. e su presentazione di regolare rendicontazione delle spese;
Verificata la corrispondenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato;
Ritenuto opportuno procedere con la liquidazione di complessivi euro 6.000,00 in favore di Kilowatt Soc.Coop. a saldo del contributo per l'anno 2025;
Dato atto del rispetto dell'articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 relativo ai contributi agli Enti Privati e , in particolare, verificato che il beneficiario di cui sopra, come da documentazione in atti, ha dichiarato di rispettare le disposizioni del primo periodo;
Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;
Viste:
- le dichiarazioni in atti sottoscritte dal beneficiario sopraindicato e constatata la congruenza di quanto dichiarato;
- la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 33/2013, progr. n. 254/2025;
Dato atto del rispetto dell'art. 3, commi 1, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente indicato dal beneficiario come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;
Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
d e t e r m i n a
di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 6.000,00 in favore di Kilowatt Soc.Coop. (anagr. fornitore n. 113546)
r i c h i e d e
l'emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi euro 6.000,00 per l'erogazione, in favore del beneficiario indicato in premessa, del saldo del contributo concesso, ai sensi della convenzione in essere, a sostegno dell'attività per l'anno 2025, come specificato in tabella:
IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 05 | 02 | 104 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 013 | Settore Cultura e creativita' | 09 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U29840-000 | REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' CULTURALI: TRASFERIMENTI | 784 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2025 | 6.000,00 | 0325002597 | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | I | 0000113546 | KILOWATT SOC. COOP. |  |
Dovranno essere contemporaneamente introitati euro 240,00 a titolo di ritenuta d'acconto 4%
Liquidazione n. 0726001062
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
determinazione dirigenziale.pdf
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