AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE DELL'ASSESSORE MICHELE CAMPANIELLO A ROMA IL 2 LUGLIO 2025 - SPESA PRESUNTA EURO 154,00.
N. Proposta DD/PRO/2025/10278
N. Repertorio DD/2025/9507
PG.N. 504852/2025
In pubblicazione dal 02/07/2025 al 16/07/2025
Importo: 154,00
IL CAPO DIPARTIMENTO
Richiamati:
- l'autorizzazione P.G. 501206 del 01/07/2025 relativa alla missione a Roma il 2 luglio 2025 dell'Assessore Michele Campaniello (matricola n. 041703P), per partecipare all'incontro convocato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la Determinazione Dirigenziale Proposta N. Proposta: DD/PRO/2024/19961, N. Repertorio: DD/2024/19005, P.G. N.: 891677/2024 del 17/12/2024 dell'Area Personale e Organizzazione, con cui è stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali nell'anno 2025 e la relativa suddivisione in budget per Aree, Dipartimenti, Settori e Quartieri;
Dato atto che:
- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 154,00 e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2025;
- della presente determinazione è stata data preventiva informazione al Sindaco Matteo Lepore, come da documentazione allegata;
- la missione si svolgerà con il treno;
Visti:
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- la circolare n. 30/2011 della Segreteria Generale e supporto agli organi - Settore Personale e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolarità contabile e fiscale della documentazione giustificativa;
2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 - lett. d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilità;
3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:
SUBIMPEGNO
Titolo
Missione
Programma
Macro aggregato
01
01
01
103
Capitolo
Descrizione capitolo
TF
Cod. vincolo
U01000-050
ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE
10
0
Anno
Importo subimpegno
Nr. subimpegno
Nr. impegno
CDR impegno
Atto impegno
Conto di V livello
Descrizione conto di V livello
Cod. fornitore
Desc. fornitore
Cod. intervento Sap
2025
154,00
0425000600
0325002217
002
DD/PRO/2024/19961
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco
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