Comune di Bologna
Servizio Sociale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 86.291,95 A FAVORE DEI GESTORI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI MINORI E DI MADRI E/O PADRI CON FIGLI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI DEL COMUNE DI BOLOGNA
N. Proposta DD/PRO/2025/12640
N. Repertorio DD/2025/11978
PG.N. 601086/2025
In pubblicazione dal 21/08/2025 al 04/09/2025
 

Importo: 86.291,95 CIG: B4D0B82C25 B4D4F79244 B4D4F6B6B5 B4D169E718 B4D4F22A76
LA DIRETTRICE


Premesso che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per gli affidamenti dei servizi di accoglienza di minori e di madri e/o padri con figli minori in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna per il periodo fino al 31/12/2025 e per l'importo complessivo stimato in euro 3.934.393,16 (oneri fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 132350/2025 si è proceduto ad integrare le risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale, disposti con determinazione dirigenziale P.G. n. 890189/2024, mediante l'integrazione degli impegni già costituiti con suddetta determinazione e la costituzione degli impegni dedicati alle somme che AUSL Bologna riconoscerà a titolo di compartecipazione;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 505469/2025 si è provveduto a integrare le risorse necessarie alla prosecuzione e allo sviluppo fino al 31/12/2025 dei servizi di accoglienza di minori e nuclei con minori in carico al Servizio Sociale Territoriale e non ricompresi nell'Accordo Quadro, mediante l'integrazione degli impegni già costituiti con determinazioni P.G. n. 890189/2024 e P.G. n. 132350/2025 e la costituzione di nuovi impegni dedicati, per un importo totale di euro 1.914.329,25;

Viste le fatture relative al mese di giugno e luglio 2025 presentate dagli operatori economici gestori dei suddetti servizi, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 86.291,95;


Soggetto gestoreStrutture di accoglienzaTipologia struttura
A'PEIRON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(CODICE BENEFICIARIO SAP 134546)
ARCHE'Comunità educativo - integrata
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LOTO DORATO (CODICE BENEFICIARIO SAP 131304)CASA COLETTE
CASA EMMELINE
CASA LOU SALOME'
CASA FRANCA VIOLA
CASA GERTRUDE BELL
CASA NILDE IOTTI
CASA GENTILESCHI
CASA JOSEPHINE BAKER
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
Casa Madre Bambino bassa intensità tutelare
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
Comunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
MONDO DONNA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (CODICE
BENEFICIARIO SAP 131339)
CASA MAYA ANGELOUComunità per gestanti e madri con bambino extra 1904
MONTETAURO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
(CODICE BENEFICIARIO SAP 131380)
CASA SANTA MARGHERITA
CASA SANTA TERESINA
Comunità per gestanti e madri con bambino
Comunità Casa famiglia multiutenza
ASSOCIAZIONE TRAMA DI TERRE ONLUS
(CODICE BENEFICIARIO SAP 78892)
TRAMA DI TERRE - semi autonomiaComunità per gestanti e madri con bambino extra 1904


Dato atto

    · della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
    · della regolarità del servizio svolto, il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
    · del rispetto del D. Lgs. 33/2013;


Dato atto altresì che, nel rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D. L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato, come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;


Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA


di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 86.291,95 a favore dei gestori indicati in tabella per le attività descritte in premessa, come da liquidazione allegata al presente atto;

RICHIEDE


l'emissione del relativo mandato di pagamento sulla base di quanto affidato con determinazioni dirigenziali P.G. n. 890189/2024 e 505469/2025 , imputando la spesa come da tabella in esse contenute.


Liquidazione 0725009086



Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf



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