Importo: -71,26
CIG: B6862A8D6D
Codice intervento programma: 0A10989-00
Codice intervento SAP: 0A10989-01
CUI: S01232710374202500005
LA CAPO AREAPremesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, P.G. n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, P.G. n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, P.G. n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, P.G. n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;
Premesso inoltre che:
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 224646/2025 dell’Area Personale e Organizzazione e con determinazione dirigenziale avente P.G. n. 248362/2025 del Settore Gare e Appalti è stata indetta la procedura di gara di cui all'oggetto, da aggiudicarsi mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex artt. 71 e 108, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e con valore globale stimato, ai sensi dell’art. 14 co. 4 D.Lgs. 36/2023 - tenuto conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi - pari ad Euro 3.171.247,68 esente iva;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 699931/2025 dell’Area Personale e Organizzazione si è proceduto all’aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettanti al medico competente del Comune di Bologna per il periodo 01/10/2025 – 30/09/2028, al subimpegno della spesa nonché alla ridefinizione del gruppo di lavoro per la disciplina del fondo incentivante le funzioni tecniche;
- l'affidamento è identificato con codice unico intervento S01232710374202500005 (Codice intervento programma: 0A10989-00 - Codice intervento SAP: 0A10989-01) ed è stato acquisito il codice identificativo gara B6862A8D6D;
Atteso che alla procedura per l’aggiudicazione di servizi di cui trattasi si applica la disciplina degli Incentivi Funzioni tecniche prevista dall'art. 75 del D. Lgs. 36/2023 e il Regolamento approvato con la Delibera della Giunta Comunale DG/PRO/2023/358 - PG. N. 849016/2023;
Verificato che occorre provvedere alla ridefinizione del "Gruppo di lavoro" per quanto riguarda la figura di Responsabile della spesa per investimenti identificata nella figura della Capo Area Risorse Finanziare e Patrimonio – Dott.ssa Pompilia Pepe ed alla riduzione della quota del Fondo incentivante le funzioni tecniche per complessivi Euro 71,26, dando atto che la quota del Fondo incentivo per le funzioni tecniche ammonta quindi complessivamente ad Euro 9.825,54, a fronte di un valore netto dell’affidamento pari ad Euro 1.340.103,20;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla ridefinizione del Gruppo di lavoro come da allegato in atti alla presente determinazione dirigenziale ed alla ridefinizione dell’ammontare del Fondo incentivante le funzioni tecniche in Euro 9.825,54, riducendolo per complessivi Euro 71,26 come di seguito indicato:
 | 01/10/2025 – 31/12/2025 (3 mesi) | 01/01/2026 – 31/12/2026 (12 mesi) | 01/01/2027 – 31/12/2027 (12 mesi) | 01/01/2028 – 30/09/2028 (9 mesi) | Importo totale |
fondo incentivi funzioni tecniche | Euro 3.971,78 | Euro 1.280,17 | Euro 1.308,76 | Euro 3.264,83 | Euro 9.825,54 |
Rilevato che, si rende necessario ridurre gli importi impegnati per gli incentivi funzioni tecniche con le citate determinazioni dirigenziali P.G. n. 224646/2025 e P.G. n. 699931/2025 diminuendo l’impegno n. 326000924 per Euro 38,08, l’impegno n. 327000383 per Euro 9,49 e l’impegno n. 328000110 per Euro 23,69;
Dato atto che:
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile;
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Visti:
- la L. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto articoli 44 e 64;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione
- il D.lgs. 81/2008;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:
1) provvedere alla ridefinizione del "Gruppo di lavoro" per quanto riguarda la figura di Responsabile della spesa per investimenti identificata nella figura della Capo Area Risorse Finanziare e Patrimonio – Dott.ssa Pompilia Pepe;
2) ridefinire l’ammontare del Fondo incentivante le funzioni tecniche in Euro 9.825,54, riducendolo per complessivi Euro 71,26 come di seguito indicato, a fronte di un valore netto dell’affidamento pari ad Euro 1.340.103,20:
 | 01/10/2025 – 31/12/2025 (3 mesi) | 01/01/2026 – 31/12/2026 (12 mesi) | 01/01/2027 – 31/12/2027 (12 mesi) | 01/01/2028 – 30/09/2028 (9 mesi) | Importo totale |
fondo incentivi funzioni tecniche | Euro 3.971,78 | Euro 1.280,17 | Euro 1.308,76 | Euro 3.264,83 | Euro 9.825,54 |
3) ridurre gli importi impegnati per gli incentivi funzioni tecniche con le determinazioni dirigenziali P.G. n. 224646/2025 e P.G. n. 699931/2025 citate in premessa diminuendo l’impegno n. 326000924 per Euro 38,08, l’impegno n. 327000383 per Euro 9,49 e l’impegno n. 328000110 per Euro 23,69, come riportato nelle tabelle seguenti.
| VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 01 | 10 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 002 | Area Personale e Organizzazione | 10 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U04100-050 | PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 0 |
| Anno | Nr. impegno | Atto impegno | Importo | Nr. variazione | Importo variazione impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2026 | 0326000924 | DD/PRO/2025/5634 | 1.318,25 | 2 | -38,08 | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0000119865 | TESORIERE COMUNALE REG.INCENTIVI | 0A10989-01 |
| 2027 | 0327000383 | DD/PRO/2025/5634 | 1.318,25 | 2 | -9,49 | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0000119865 | TESORIERE COMUNALE REG.INCENTIVI | 0A10989-01 |
| 2028 | 0328000110 | DD/PRO/2025/5634 | 3.288,52 | 2 | -23,69 | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 0000119865 | TESORIERE COMUNALE REG.INCENTIVI | 0A10989-01 |
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determinazione dirigenziale.pdf