Comune di Bologna
Servizio Sociale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 17.906,26 A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER DISABILI ACCREDITATI FUORI DISTRETTO- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE E CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO.
N. Proposta DD/PRO/2025/14100
N. Repertorio DD/2025/13233
PG.N. 653332/2025
In pubblicazione dal 17/09/2025 al 01/10/2025
 

Importo: 17.906,26 CIG: B518B9A909 B518DF6B78 B518E8B66F B519113D2C B5191C71BA
LA DIRETTRICE

Premesso che
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 897274/2024, esecutiva, si è provveduto ad impegnare a favore dei soggetti gestori dei servizi Socio-Sanitari per disabili accreditati fuori distretto - Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Centro Socio Riabilitativo Diurno, la spesa presunta di euro 901.380,00 per l'anno 2025;
- con determinazione dirigenziale P.G. N. 18969/2025, esecutiva, si dava atto dell'avvenuta acquisizione dei codici CIG relativi alla procedura di cui alla determinazione dirigenziale PG 897274/2024;

Rilevato che sulla base di quanto sopra riportato hanno presentato fatture i seguenti gestori:
  • ASP Pianura EST (cod. forn. 114405) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Villa Rosalinda" impegno 325002235 CIG B518B9A909;
  • Coop. Sociale Società Dolce (cod. forn. 17725) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Casa Dolce" e Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "Villa Donini", impegno 325002236 CIG B518DF6B78;
  • Casa Santa Chiara Soc. Coop. Sociale (cod. forn. 236) gestore dei Centri socio-riabilitativi Diurni per disabili "Calcara", "Montechiaro", "Chicco Balboni" e "Colunga" impegno 325002237 CIG B518E8B66F;
  • Cooperativa Sociale Bologna Integrazione Onlus (cod. forn. 119603) gestore dei Centri socio-riabilitativi Residenziali per disabili "Casa Remo" e "Zanichelli" impegno 325002242 CIG B519113D2C;
  • Fondazione Lega del Filo d'Oro (cod. forn. 133815) gestore del Centro socio-riabilitativo Residenziale per disabili "ComeTe", impegno 0325002244 CIG B5191C71BA;

Viste le fatture presentate dai gestori sopra riportati relative alla mensilità di agosto 2025 per la gestione dei suddetti centri, regolari agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 17.906,26;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- della regolarità della servizio svolto il presente atto funge da attestazione da parte del RUP Dott.ssa Gina Simona Simoni;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”,convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza”;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.P.R. 633/72, l'art. 147 - bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

determina

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 17.906,26 a favore dei gestori e per le attività descritte in premessa;
richiede

l'emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base di quanto affidato, imputando la spesa al bilancio, capitolo ed impegni come da liquidazione n. 0725009957.



Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf



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