Importo: 22.372,65
CIG: B865A58DE3
							
                                                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con Delibera di Giunta P.G. n.411760/2025 è stato creato il nuovo Dipartimento Educazione,Istruzione e Nuove generazioni che ha assorbito le funzioni della relativa Area, con l’individuazione del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni e della Unità Intermedia Supporto Sistema Scolastico Formativo e Servizi Educativi 6-18 anni;
- che con Atto del Sindaco P.G. n. 434163/2025 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, tra i quali la direzione del Dipartimento Educazione Istruzione e Nuove Generazioni alla Dott.ssa Veronica Ceruti e idue incarichi dirigenziali relativi alle sottoarticolazioni del Dipartimento: il Settore “Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni” alla Dott.ssa Anna Giordano e la UI “Supporto al sistema scolastico e formativo e Servizi educativi 6-18” alla Dott.ssa Lucia Paglioni;
- che con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 466120/2025 è stato approvato lo schema organizzativo del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni ed attribuite le deleghe di funzioni e di
firma;
- che con Determinazione Dirigenziale PG. n. 489773/2025 la Dott.ssa Anna Giordano è stata nominata Responsabile Unica del Progetto (RUP) per i procedimenti di acquisizione e gestione dei contratti di beni
e servizi necessari al funzionamento e per la realizzazione delle attività del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6, comprese le procedure in corso e non concluse dalla precedente RUP
Dott.ssa Veronica Ceruti;
- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/10029, P.G.506839/2025  si procedeva ad approvare i giroconti al Cdr 068 "Settore Sistema integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni " delle
disponibilità attualmente presenti sugli impegni sul bilancio 2025 (competenza e residui) costituiti sul Cdr 019 "Dipartimento educazione, istruzione e nuove generazioni";
- che con determinazione dirigenziale DD/PRO 14645/2025, P.G. n. 704272/2025 esecutiva  ai sensi dilegge  è stato  affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di prodotti cartari, detergenti e accessori per comunità  e per la ristorazione occorrenti ai servizi educativo -scolastici a gestione diretta del Comune di Bologna per il periodo settembre - dicembre 2025 all’operatore economico Italchim Srl, con sede legale in Via del Mobiliere, 14 - 40138 Bologna, C.F. 03960230377, per un importo complessivo di Euro 56.500,01 (Iva inclusa)  costituendo i relativi impegni;
VISTE: 
 le fatture pervenute dalla ditta Italchim Srl, che risultano regolari agli effetti contabili e fiscali;
VERIFICATO CHE
le forniture sono stati eseguite regolarmente nel rispetto delle condizioni contrattuali e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle fatture;
DATO ATTO
- del rispetto dell'articolo 3,  commi 1 e 5,  della L. 136/2010, così come modificato dal  D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr. n.
2468/2025;
- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella sliq di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- che il RUP è la Dott.ssa Anna Giordano direttrice del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 ;
- che la presente dichiarazione funge da Attestazione di Regolare Esecuzione della fornitura;
VISTO
	- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario; 
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;
	- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs  n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs  n. 267 del 18/08/2000;
VISTI
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna; 
- l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
VISTO:
-  Determinazione Dirigenziale P.G. n. 464701/2025 è stato approvato lo schema organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni ed attribuite le deleghe di funzioni e di
firma parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale DD/PRO 9870/2025, PG. 519604/2025;
- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;
                                                                                                                                                                DETERMINA
di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 22.372,65   a favore della ditta Italchim Srl, Codice Sap n. 20207, per il pagamento delle fatture per la  fornitura di prodotti detergenti ed accessori di comunità per i servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna, autorizzandone il pagamento;
RICHIEDE
l'emissione del relativo mandato di pagamento imputato sul Bilancio 2025 come indicato in tabella:
IMPEGNO/PRENOTAZIONE  | 
Titolo  | Missione  | Programma  | Macro aggregato  | 
01  | 04  | 01  | 103  | 
CDR  | Descrizione CDR  | TF  | 
068  | Settore Sistema integrato di Educazione Istruzione 0-6 anni  | 10  | 
Capitolo  | Descrizione capitolo  | Cod. vincolo  | 
U17800-000  | SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.  | 0  | 
Anno  | Importo  | Nr. impegno  | Conto di V livello  | Descrizione  
conto di V livello  | I/P  | Cod. fornitore  | Desc. fornitore  | Cod. intervento Sap  | 
2025  | 8.354,54  | 0325008111  | U.1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo nac  | I  | 0000020207  | ITALCHIM S.R.L.  |   | 
IMPEGNO/PRENOTAZIONE  | 
Titolo  | Missione  | Programma  | Macro aggregato  | 
01  | 12  | 01  | 103  | 
CDR  | Descrizione CDR  | TF  | 
068  | Settore Sistema Integrato di Educazione Istruzione 0-6 anni  | 10  | 
Capitolo  | Descrizione capitolo  | Cod. vincolo  | 
U43900-000  |  NIDI D'INFANZIA:BENI E SERVIZI-  SERVIZIO RILEVANTE  AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.  | 0  | 
Anno  | Importo  | Nr. impegno  | Conto di V livello  | Descrizione  
conto di V livello  | I/P  | Cod. fornitore  | Desc. fornitore  | Cod. intervento Sap  | 
2025  | 14.018,11  | 0325008112  | U.1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo nac  | I  | 0000020207  | ITALCHIM S.R.L.  |   | 
 Liquidazione n. 725011874
 Liquidazione n. 725011916
													
													
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
 						
determinazione dirigenziale.pdf