MISSIONE DELLA VICESINDACA EMILY MARION CLANCY A NAPOLI I GIORNI 22 E 23 MAGGIO 2025
N. Proposta DD/PRO/2025/8042
N. Repertorio DD/2025/7462
PG.N. 364324/2025
In pubblicazione dal 22/05/2025 al 05/06/2025
Importo: 180,00
IL DIRETTORE
Visti:
- l'autorizzazione P.G. n. 362883/2025 del 21/05/2025, relativa alla missione della Vice Sindaca Emily Marion Clancy (matr.n. 041713L) a Napoli, per partecipare al Social Forum Abitare, i giorni 22 e 23 maggio 2025;
- la determinazione dirigenziale Proposta n. DD/PRO/2024/19961, Repertorio n. DD/2024/19005, P.G. n. 891677/2024 del 17/12/2024 dell'Area Personale e Organizzazione, č stata prenotata la spesa per le missioni del personale dipendente, degli amministratori, dei consiglieri comunali e circoscrizionali nell'anno 2025 e la relativa suddivisione in budget per Aree, Dipartimenti, Settori e Quartieri;
- con Atto Sindacale P.G. n. 895915/2024 del 19/12/2024 sono stati attribuiti gli incarichi Dirigenziali e le Deleghe Sindacali, mantenendo nella Direzione Generale il presidio organizzativo e gestionale del Gabinetto del Sindaco e dell'Ufficio Stampa;
Dato atto che:
- in relazione alla missione sopra indicata, si prevede la spesa complessiva presunta di euro 180,00, e che tale spesa trova copertura sul Bilancio 2025;
- Viaggio compiuto a mezzo treno.
Visti:
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilitā;
- l'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
- la circolare n. 30/2011 della Segreteria Generale e supporto agli organi - Settore Personale e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione a liquidare le spese di missione effettivamente sostenute, dopo aver verificato la regolaritā contabile e fiscale della documentazione giustificativa;
2. di autorizzare la Cassa Economale ad anticipare il relativo acconto ai sensi dell'art. 44 - lett. d) anticipi di spese per trasferte e missioni del Regolamento di Contabilitā;
3. di costituire il sub-impegno per la spesa suddetta imputandola come indicato in tabella:
SUBIMPEGNO
Titolo
Missione
Programma
Macro aggregato
01
01
01
103
Capitolo
Descrizione capitolo
TF
Cod. vincolo
U01000-050
ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE
10
0
Anno
Importo subimpegno
Nr. subimpegno
Nr. impegno
CDR impegno
Atto impegno
Conto di V livello
Descrizione conto di V livello
Cod. fornitore
Desc. fornitore
Cod. intervento Sap
2025
180,00
0425000497
0325002217
002
DD/PRO/2024/19961
U.1.03.02.02.001
Rimborso per viaggio e trasloco
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