Importo: 322,08
CIG: BC438E7243
Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. - Progr. n. 1685/2026
LA DIRETTRICE
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.. 113/2021;
- con Deliberazione del Consiglio del Quartiere Santo Stefano PG n. 861095/2025, Odg n. 19/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Obiettivo per il triennio 2026-2028;
Considerato che:
- il Quartiere Santo Stefano, nell'esercizio delle proprie attività, fa uso di buste (pouches) per macchine plastificatrici che, a causa dell'usura, necessitano di essere sostituite periodicamente;
- si rende per tanto necessario procedere all'acquisto di nuove confezioni di questi prodotti per soddisfare le esigenze di tale ufficio;
Considerato altresì che:
- in data 16.01.2024 è stata attivata la Convenzione tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER e la ditta Errebian S.P.A., risultata aggiudicataria della gara “Fornitura di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale 6” espletata dalla stessa Agenzia per il lotto 1 Area est che comprende le Amministrazione contraenti presenti sul territorio delle provincie di Bologna, Cesena - Forlì, Rimini, Ravenna, Ferrara;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 211301/2024, dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti - U.I. Gare e Appalti, l'Amministrazione comunale ha aderito alla Convenzione stipulata tra Agenzia Regionale Intercent-ER e Errebian s.p.a. per la fornitura di cancelleria per il periodo 01.04.2024 - 31.03.2027;
- a seguito di puntuali verifiche effettuate sulla piattaforma Errebian_Coral, è emerso che il materiale specifico necessario alle esigenze del Quartiere non rientra nel catalogo merceologico della suddetta Convenzione, rendendo necessario un approvvigionamento separato;
- per l'acquisizione della fornitura in oggetto è stata avviata una trattativa diretta richiedendo all'operatore economico Errebian S.P.A. (codice fornitore n. 116219), già partner istituzionale dell'Ente, la formulazione di apposita offerta economica;
- in data 05.06.2026 la ditta Errebian S.P.A., con sede legale in Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM) ha presentato la propria offerta per un importo complessivo di Euro 322,08 o.f.c.;
Tenuto conto che:
- l'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs. 36/2023 prevede che l'affidamento di beni e di servizi di importo inferiore ai 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
- per tale affidamento non trova applicazione il principio di rotazione, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste dal Quartiere;
- l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione pertinenti alla fornitura di cui trattasi (art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023);
- l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all’art. 31, comma 4 della L. 98/2013 (DURC)
- il contratto di fornitura sarà concluso tramite scambio di corrispondenza secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- non è prevista una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il termine di pagamento del corrispettivo è fissato in 30 giorni dal ricevimento fattura, subordinato a verifica con esito positivo della regolarità della fornitura;
- non è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto l'affidamento ha natura saltuaria; in caso di difformità accertata rispetto alle condizioni pattuite, a garanzia della corretta esecuzione (in un'unica soluzione e senza stadi di avanzamento), si procederà a contestazione all'operatore con invito a conformarsi alle clausole concordate ed a sospensione del pagamento della relativa fattura emessa;
- ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in oggetto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici (anticipazione del prezzo) perché la fornitura non è regolata per sua natura da un cronoprogramma e non necessita della predisposizione di attrezzature o di materiali;
- non si prevede la corresponsione di acconti e saldi sul corrispettivo, considerato che la fornitura non ha caratteristiche di periodicità o continuità (art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023);
Considerato che:
- la spesa in oggetto è finanziata da entrate correnti;
- la fornitura è prevista entro la fine del corrente anno;
Ritenuto pertanto opportuno affidare alla ditta Errebian S.P.A. (cod. ben. 116219), in veste di fornitore del Comune di Bologna in base a Convenzione CONSIP, la fornitura di n. 8 confezioni di pouches per plastificatrici, per un importo complessivo di euro 322,08 o.f.c.;
Dato atto:
- che della presente determinazione è stata data preventiva informazione alla Presidente del Quartiere, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sul decentramento;
- che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000;
- che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell’art 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- che sono stati effettuati i controlli per gli acquisti di beni e servizi, relativamente alle linee guida n. 4 dell'ANAC previste dalla circolare comunale n. 25/2018 (verifica DURC e casellario ANAC);
- che con Decreto Sindacale P.G. n. 664590/2025 è stato attribuito l'incarico di Direttrice del Quartiere Santo Stefano alla Dott.ssa Antonella Sava;
- che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto è la Direttrice del Quartiere Santo Stefano, Dott.ssa Antonella Sava a seguito di adozione dell'atto dirigenziale del Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti e Quartieri P.G. n. 871180/2025;
Visti:
- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto comunale artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1) di affidare alla ditta Errebian S.P.A. (cod. ben. 116219), la fornitura di n. 8 confezioni di pouches per plastificatrici per le esigenze del Quartiere Santo Stefano, per una spesa complessiva di euro 322,08 o.f.c.;
2) di dare atto che la ditta Errebian SpA è già fornitore del Comune per i tradizionali articoli di cancelleria per ufficio, a seguito di adesione dell'Amministrazione a specifica convenzione CONSIP;
3) di imputare la spesa di euro 322,08 come segue:
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 01 | 11 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 076 | Quartiere Santo Stefano | 10 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U00460-000 | Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 0 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2026 | 322,08 | 0326007421 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo nac | I | 0000116219 | ERREBIAN S.P.A. | |
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