Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 566,68 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI PER L'ADDEBITO DELLE RIPARAZIONI DELLA CHIAVE DELL'AUTO TARGATA GG443PX A FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA
N. Proposta DD/PRO/2026/9584
N. Repertorio DD/2026/8785
PG.N. 520084/2026
In pubblicazione dal 23/06/2026 al 07/07/2026
 

Importo: 566,68 CIG: 8822477A54 Codice intervento programma: 0A10460-00 Codice intervento SAP: 0A10460-01 CUI: S01232710374202100018
LA CAPO AREA

Premesso :

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 313768/2021 esecutiva dal 08/07/2021, si è aderito all'accordo quadro Consip "Veicoli in noleggio 1" stipulato in data 31/03/2021 fra Consip e la Società Leasys Italia S.p.A. o brevemente denominata Leasys Spa, (Corso Orbassano, 367- 10137 -Torino, PIVA: 06714021000, C.F. 08083020019), per la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di n.16 veicoli elettrici ed n. 1 veicolo ibrido, per la durata di 60 mesi dalla data di consegna, come specificato nelle regole dell'accordo quadro per l'importo complessivo IVA inclusa di Euro 313.779,00;

- che in data 09/07/2021 si è proceduto alla stipula del contratto N° 6265904 Pg N 314796/2021 per la fornitura di servizio di noleggio a lungo termine di n.16 veicoli elettrici ed n. 1 veicolo ibrido;

- che con determina dirigenziale n. P.G. 693982/2023 esecutiva dal 23/10/2023 si provvedeva alla riduzione dell'impegno 323000431 e alla contestuale integrazione dell'impegno 326000048 creato con P.G. 313768/2021;

- che con determina dirigenziale n. P.G. 454035/2024 esecutiva dal 5/07/2024 si provvedeva alla integrazione dell'impegno 326000048 e alla creazione degli impegni 326000504, 327000099 e 327000100;

DATO ATTO


- che è pervenuta la seguente fattura n. 0000202630029574 relativa al servizio di noleggio a lungo termine di veicoli occorrenti ai servizi comunali per l'addebito delle riparazioni delle chiavi dell'auto targata GG443PX

- della corretta esecuzione del servizio come da attestazione di regolare esecuzione della RUP Dott.ssa Pompilia Pepe;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

- del D.Lgs.33 del 14/03/2013;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione a favore della Ditta Leasys S.p.a, avverra' sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione contabile (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

- del rispetto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;

- del rispetto degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- del vigente Regolamento di contabilità;

- del rispetto gli artt. 184 e 147-bis comma 1 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;

- Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. 664590/2025 esecutivo dal 19/09/2025;

- Visti i P.G n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n.783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell’Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;

Visto il P.G. 765421/2025 inerente la proroga del conferimento di incarico di responsabilità organizzativa alla funzionaria Responsabile Dott.ssa Maria Immacolata Muraca dell' U.I. "Economato e Servizi Generali" come da allegati in atti;
DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura descritta in premessa di complessivi euro 566,68 relativa al servizio di noleggio a lungo termine di veicoli occorrenti ai servizi comunali per l'addebito delle riparazioni delle chiavi dell'auto targata GG443PX a favore della Ditta Leasys S.p.a. sul Conto Dedicato, come da liquidazione allegata in atti;

Leasys S.p.a.
Corso Orbassano, 367- 10137 -Torino

RICHIEDE


L'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di:

- Euro 566,68 a carico del Bilancio 2026, Cap. U06000-050 "Beni e Prestazioni di servizi vari: Lavori, manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzioni, ecc. per uffici e servizi comunali", conto finanziario U.1.03.02.07.002 "Noleggi di mezzi di trasporto" impegno n 326000048

FORNITORE N 118495
Liquidazione n° 726006748




Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


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