Comune di Bologna
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.891,00 A FAVORE DI NET SERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, GESTIONE ED ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA "GIUSTIZIA METROPOLITANA".
N. Proposta DD/PRO/2026/11654
N. Repertorio DD/2026/11069
PG.N. 631685/2026
In pubblicazione dal 01/08/2026 al 15/08/2026
 

Importo: 1.891,00 CIG: B6BF390813
Capofila P.G. n. 466831/2025
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 1004/2025


IL DIRETTORE

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2025/7042, N. Repertorio DD/2025/8953, P.G. n. 466831/2025, esecutiva dal 19/06/2025, si procedeva all'acquisizione da Net Service S.p.A. dei servizi di conduzione, assistenza e manutenzione relativi alla piattaforma "Giustizia Metropolitana" per un importo complessivo di euro 99.979,00 IVA inclusa;

Vista la fattura Net Service S.p.A. n. 231-26-EL del 10/07/2026 di euro 1.891,00, relativa alla fornitura dei suddetti servizi;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite nel corso del 2025 e che il presente atto funge da attestazione di regolare esecuzione;

- che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 1.891,00 a favore di Net Service S.p.A. (cod. forn. 112253), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;


RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 1.891,00 imputando la spesa come da tabella riportata nell'atto di impegno in premessa indicato.

Liquidazione n. 726008409







Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf.p7m



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