Comune di Bologna
Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile - UI Protezione Civile
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.660,00 FAVORE DELLA DITTA LCE SRL IN PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOLLEVATORE BT TYRO SHE 100.
N. Proposta DD/PRO/2025/9514
N. Repertorio DD/2025/9350
PG.N. 493877/2025
In pubblicazione dal 28/06/2025 al 12/07/2025
 

Importo: 3.660,00 CIG: B7045981E7 Codice intervento SAP: 900265 (IN RIF.TO 900012)
IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale P.G.n. 400096/2025 del 28/05/2025 - DD/2025/7861, esecutiva a tutti gli effetti, di impegno di spesa e affidamento della fornitura di un sollevatore modello Tyro She100.
Considerato:
- che il pagamento riguarda la fornitura di un sollevatore elettrico Tyro She100, come indicato nell'atto autorizzativo di cui sopra;
- che la fornitura consiste in un sollevatore in grado di movimentare le attrezzature pesanti in dotazione all'Ufficio, con potenza di sollevamento fino a 1000 kg e il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione della fornitura, per cui nulla osta alla liquidazione della relativa fattura.
Vista la documentazione inerente la spesa in oggetto e riscontratala regolare agli effetti contabili e fiscali.
Dato atto:
- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che è gia stato rilevato CONSIP.
Visti:
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di contabilità;
- l'art. 147- bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
Vista la pubblicazione ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, progressivo 1234/2025.
Visto l'atto di attribuzione degli incarichi del Sindaco P.G. n. 434163/2025 del 13/06/2025 e l'atto di nomina di RUP per l'Ing. Alberto Nuzzo P.G.n. 271713/2024 del 18/04/2024.

DETERMINA

- di liquidare, la somma complessiva di € 3.660,00 (o.f.i.) a favore della ditta L.C.E. srl (cod. forn. 135294), via Del Vetraio n. 7 - 40138 Bologna (BO), P.I IT01769571207, per la fornitura di un sollevatore modello Tyro SHE100, autorizzandone altresì il relativo pagamento sul conto corrente dedicato come da liquidazione in atti;
CHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo € 3.660,00 (o.f.i.) imputando la spesa come segue indicato in tabella:

Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro aggregato
Bilancio
Impegno
Fornitore
3.660,00
11
01
02
202
2025
325006205
135294
Cap./art.
descrizione
U78605-000
ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE
Conto finanziario
descrizione
U.2.02.01.04.001
Macchinari

Allegato liquidazione n.: 725003712

Bologna, 26/06/2025 Firmato: il dirigente
Ing Alberto Nuzzo



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