Comune di Bologna
Innovazione Digitale e Dati
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 14.518,00 A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE.
N. Proposta DD/PRO/2024/19668
N. Repertorio DD/2024/18668
PG.N. 882754/2024
In pubblicazione dal 13/12/2024 al 27/12/2024
 

Importo: 14.518,00 CIG: 8899480339 Codice intervento programma: 0A10500-00 del 2021 Codice intervento SAP: 0A10500-03 del 2021 CUI: S01232710374202100058 del 2021
Capofila P.G. n. 415642/2021
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 4015/2021

IL DIRETTORE

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2021/10765, N. Repertorio DD/2021/12286, P.G. n. 415642/2021, si aderiva alla convenzione per la fornitura di "Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi" a supporto delle P.A. - Lotto 1 CIG 8151070BBE (Repertorio n. RSPIC/2020/186), stipulata in data 21/07/2020 da Intercent-ER con il R.T.I. costituito da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria al 53%) - Municipia S.p.A. (mandante al 22%) - Dedagroup Public Services S.r.l. (mandante al 13%) - HSPI S.p.A. (mandante al 5%) - Net Service S.p.A. (mandante al 4%) - Progel S.p.A. (mandante al 3%), per l'acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione relativi a molteplici software ed applicazioni in uso presso il Comune di Bologna, per una spesa complessiva di euro 774.256,00 IVA inclusa;

- che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2023/20688, N. Repertorio DD/2023/19576, P.G. n. 847542/2023, si autorizzava la modifica in aumento delle prestazioni del contratto stipulato a seguito della suddetta adesione per un importo complessivo di euro 154.851,20 IVA inclusa;

Rilevato:

- che a far data dal 01/01/2021 la società Progel S.p.A. è stata oggetto di fusione per incorporazione nella società 4Ward S.r.l. e che per effetto di tale operazione la società incorporante ha acquisito tutti i diritti e gli obblighi giuridici, amministrativi e fiscali prima in capo all’incorporata, come da comunicazione agli atti del settore;

- che dal 15/09/2022 la società Dedagroup Public Services S.r.l. ha variato la denominazione sociale in Deda Next S.r.l. come da comunicazione agli atti del settore;

Vista la fattura Municipia S.p.A. n. 2024903787 del 05/12/2024 di euro 14.518,00, relativa alla fornitura dei suddetti servizi eseguiti da Municipia S.p.A. nell'ambito della propria quota di partecipazione al R.T.I.;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP è il dott. Stefano Mineo;

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite nel corso del 2023 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa a favore di Municipia S.p.A. avverrà sul conto corrente dedicato intestato ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria del R.T.I. sopra richiamato), come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 14.518,00 a favore di Municipia S.p.A. (cod. forn. 115523), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;


RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 14.518,00, con beneficiaria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. quale mandataria del R.T.I., imputando la spesa come da tabella sotto riportata:


IMPEGNO/PRENOTAZIONE
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010108103
CDRDescrizione CDRTF
034Settore Innovazione Digitale e Dati10
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U13500-050PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2023
14.518,00
0323009295U.1.03.02.19.001Gestione e manutenzione applicazioniI0000104275ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA0A10500-03

Liquidazione n. 724013446






Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf.p7m



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