Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE RELATIVA ALL'IRPEF DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE PER IL MESE DI MARZO 2024 PER EURO 81.932,17.
N. Proposta DD/PRO/2024/6487
N. Repertorio DD/2024/6283
PG.N. 289383/2024
In pubblicazione dal 25/04/2024 al 09/05/2024
 

Importo: 81.932,17


LA CAPO AREA

Richiamato l'atto della Capo Area DD/PRO/2023/14750 P.G. n. 638675/2023, esecutivo dal 29/09/2023, dell'Area Risorse Finanziarie con cui si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 1.550.000,00, sia per poter versare all'Erario le somme a titolo di ritenute alla fonte per imposte dirette a carico dei soggetti esterni all'Amministrazione, sia per provvedere al pagamento di quanto dovuto ai collaboratori occasionali per le prestazioni rese e dei relativi contributi eventualmente dovuti per legge agli Istituti previdenziali;

Rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento in conto transitorio del provvisorio n. 15218 relativo al versamento dell'IRPEF di competenza dell'Area Risorse Finanziarie per il mese di marzo 2024, per Euro 81.932,17;


Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D. lgs n.267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna ed il Regolamento di contabilità;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2023/15373 PG N. 665528/2023.

DETERMINA


di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 81.932,17 a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via dell'Indipendenza 11 - Bologna, Delegato all'incasso: C.B. 7, per la regolarizzazione del pagamento in conto transitorio relativo al versamento dell'IRPEF del mese di marzo 2024 di competenza dell'Area Risorse Finanziarie;

di imputare la spesa complessiva di Euro 81.932,17 come sotto riportato:


RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 81.932,17 a carico del bilancio, capitoli ed impegni come da liquidazione allegata, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del pagamento IRPEF del mese di marzo 2024 provvisorio n. 15218.

Liquidazione n.0724004745



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