Comune di Bologna
Sport
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO DI € 23.942,50 A FAVORE DI SO.GE.SE S.C.S.D. IN PAGAMENTO DELLA GESTIONE A BUDGET DELL'IMPIANTO SPORTIVO COPERTO E POLIFUNZIONALE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO " VASCO DE GAMA" PER L'ANNO 2024.
N. Proposta DD/PRO/2025/1274
N. Repertorio DD/2025/5563
PG.N. 237693/2025
In pubblicazione dal 15/04/2025 al 29/04/2025
 

Importo: 23.942,50 CIG: 3663062662 CUP: F78G05000070007
Capofila 217119/2024

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 205131/2003 veniva affidata la concessione di costruzione e gestione di un impianto sportivo coperto e polifunzionale all'interno del centro Sportivo "Vasco De Gama" al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da SO.GE.SE Soc. Coop. a r.l. di Bologna e Polisportiva Lame di Bologna della durata di anni 22;

- veniva sottoscritto in data 31.05.2004 il contratto Rep. 197980 tra Comune di Bologna e la RTI Sogese Soc. Coop a r.l. (capogruppo mandataria partecipante al 50%) e la società Polisportiva Lame di Bologna (mandante partecipante al 50%);

- SO.GE.SE. Soc. Coop. a r.l. di Bologna è la mandataria a riscuotere per la gestione dei servizi, in qualità di capogruppo del Raggruppamento di impresa costituita con la Polisportiva Lame di Bologna in data 16-04-2004 con atto rep. n. 125597;

- il prezzo da corrispondere al concessionario per garantire l'equilibrio economico -finanziario è stato definito in Euro 19.625,00 annui (oneri fiscali esclusi);

Premesso inoltre che:

- con deliberazione P.G. n. 255149/2023 del 13/04/2023 la Giunta comunale ha trasferito dai Quartieri al Settore Sport la competenza su alcuni impianti sportivi comunali;

- tra gli impianti passati al Settore Sport, per mero errore materiale, non è stato inserito l'impianto sportivo coperto e polifunzionale all'interno del Centro Sportivo "Vasco De Gama";

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 848124/2024 si è proceduto ad impegnare per l'anno 2024 la somma di € 23.942,50 di cui euro 4.317,50 per IVA al 22%;

Rilevato che: con delibera di Giunta P.G. n. 217119/2024 esecutiva dal 02/04/2024 è stata trasferita dal Quartiere Navile al Settore Sport, la competenza sull'impianto sportivo coperto e polifunzionale nel complesso Vasco de Gama denominato "PalaLame", sito in Via Vasco De Gama n. 20;

Vista: la fattura n. 73/PA del 31/12/2024 di € 23.942,50 IVA inclusa relativa alla gestione dell'impianto sopra citato per l'anno 2024 e riscontrata regolare agli effetti fiscali e contabili;

Rilevato che:
- con decreto P.G. N: 895915/2024 il Sindaco ha provveduto al conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1 gennaio 2025 attribuendo l'incarico di Direttrice del Settore Sport alla Dott.ssa Lucia Paglioni;

- con determina dirigenziale PG n. 717/2025 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Progetto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi necessari al funzionamento e alla realizzazione delle attività del Settore Sport, nonché per tutti i contratti in corso di esecuzione afferenti e di competenza del Settore Sport, nominando a tal fine la Dott.ssa Lucia Paglioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 ottobre 2025;


Considerato che:
- per mero errore materiale nella determina dirigenziale P.G. n. 848124/2024, con cui si è proceduto ad impegnare per l'anno 2024 la somma di € 23.942,50, è stato riportato un codice CUP errato, il F78G0500007007 e che il codice CUP corretto è il F78G05000070007;

- il responsabile del procedimento del suddetto affidamento fino al 31/12/2024 è stato il Dott. Paolo Ricci in qualità di Direttore del Settore Sport;

Dato atto:

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

- che il servizio è stato regolarmente effettuato per il periodo di riferimento e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- che con riferimento al D.L. n. 69/2013, D.L. 34/2014 e D.M. 30/01/15 la verifica di regolarità contributiva mediante "D.U.R.C. on-line" è stata effettuata e dal documento emesso da INPS e INAIL capogruppo e mandante risultano regolari con il versamento dei contributi;

- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore del suddetto beneficiario avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Vista la circolare del settore Finanza e Ragioneria n. 59/2008 con la quale si prevede che nel caso di Associazioni temporanee di Imprese ovvero Raggruppamento temporaneo di Imprese in cui la fatturazione venga effettuata dalla mandataria, il controllo sull'eventuale inadempienza al pagamento di una o più cartelle esattoriali effettuato ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1073 deve essere effettuato in base alla quota di compartecipazione alla A.T.I/R.T.I.;

Constatato che la gestione dell'impianto sportivo coperto e polifunzionale all'interno del Centro Sportivo "Vasco De Gama" è stata assegnata alla società SO.GE.SE. Soc. Coop a r.l, che è mandataria di una A.T.I. partecipata al 50% dalla SO.GE.SE. Soc. Coop a r.l. stessa e al 50% dalla Polisportiva Lame di Bologna e che quindi il controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 dovrà essere effettuato in base alle quote di compartecipazione all'A.T.I.;

Visti:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

- l'art. 107 e l'art. 147 bis c. 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione di € 23.942,50 IVA inclusa a favore di SO.GE.SE. S.C.S.D. SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (cod. forn. 4113), quale corrispettivo per la gestione dell'impianto sportivo coperto e polifunzionale all'interno del Centro Sportivo "Vasco De Gama" relativo al periodo compreso da gennaio e dicembre 2024;
RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 23.942,50 imputando la spesa come indicato in tabella e autorizzandone altresì il pagamento:


IMPEGNO/PRENOTAZIONE
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010601103
CDRDescrizione CDRTF
021Settore Sport08
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U30915-000PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER INIZIATIVE ED EVENTI SPORTIVI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2024
23.942,50
0324008486U.1.03.02.15.999Altre spese per contratti di servizio pubblicoI0000004113SO.GE.SE. S.C.S.D.
Liquidazione n.0725001234



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