Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 5.479.519,40 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RATE IN SCADENZA IL 31/12/2024 DI MUTUI DELL'ISTITUTO BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.
N. Proposta DD/PRO/2024/19009
N. Repertorio DD/2024/19308
PG.N. 910593/2024
In pubblicazione dal 31/12/2024 al 14/01/2025
 

Importo: 5.479.519,40 CIG: A0144CB7E4
LA CAPO AREA


Premesso :

- che con determina dirigenziale Rep. DD/2024/2015, P.G. n. 78395/2024, proposta n. DD/PRO/2024/1899 del 08/02/2024, sono stati costituiti gli impegni di spesa relativi alle rate di ammortamento di mutui ed oneri accessori scadenti nel corso del 2024 che comprendono le rate scadenti il 31/12/2024 di euro 5.479.519,40 relative a mutui stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti;


Dato atto:

- che il Tesoriere ha provveduto in data 27/12/2024 con Provvisorio n. 55984, in atti al presente provvedimento, al pagamento alla Banca Europea per gli Investimenti dell'importo complessivo di euro 5.479.519,40 relativo alla rate mutuo scadenti il 31/12/2024 e che si rende quindi necessario procedere alla regolarizzazione di tale somma;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Dato atto che il provvedimento non rientra nell'ambito del D. Lgs. 33/2013;

Visto l'atto di delega P.G. n. 665528/2023 - Rep. DD/2023/14541 - DD/PRO/2023/15373 del 09/10/2023,

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 5.479.519,40 = a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via Rizzoli, 34 - Bologna - Delegato all'incasso: Codice beneficiario 7 per la regolarizzazione del provvisorio n. 55984 relativo al pagamento delle rate di mutui della Banca Europea degli Investimenti, con scadenza 31/12/2024 come in premessa indicato;

di imputare la spesa complessiva di Euro 5.479.519,40 come segue:



impegni che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIEDE


l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 5.479.519,40 = a carico dei bilanci, capitoli ed impegni sopra citati, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del provvisorio n.55984 come in premessa specificato;
Liquidazione n. 07240013480




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