Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
REGOLARIZZAZIONE RELATIVA ALL'IVA DELL'ATTIVITĮ COMMERCIALE DOVUTA PER LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL MESE DI APRILE 2026 PER UN IMPORTO DI EURO 444.765,28 .
N. Proposta DD/PRO/2026/8236
N. Repertorio DD/2026/7799
PG.N. 458814/2026
In pubblicazione dal 02/06/2026 al 16/06/2026
 

Importo: 444.765,28

LA CAPO AREA

Premesso:

- che con l'atto della Capo Area DD/PRO/2025/14061 P.G. n. 825811/2025 esecutivo dal 12/11/2025 dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio, si č provveduto ad impegnare la somma di Euro 86.300.000,00 per il versamento mensile nell'anno 2026 all'Agenzia delle Entrate dell'IVA dovuta per la scissione dei pagamenti dell'attivitą istituzionale e commerciale del Comune di Bologna, di cui all'art. 17 - ter del DPR 633/72 e per l'inversione contabile;

Rilevata la necessitą di regolarizzare gli importi dell'IVA dovuta per la scissione dei pagamenti dell'attivitą commerciale del Comune di Bologna per il mese di aprile 2026, per un totale di euro 444.765,28.

E' quindi necessario regolarizzare l'importo dell'IVA split commerciale del mese di aprile 2026 per un importo complessivo di euro 444.765,28, imputando tale somma al bilancio 2026, capitolo U91300-030 del PEG "VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE", impegno 0326001301.

Dato atto della regolaritą contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il Regolamento di contabilitą;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2025/14215 PG N. 783404/2025.


DETERMINA


di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 444.765,28 a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via dell'Indipendenza 11 - Bologna Delegato all'incasso: C.B. 7 per la regolarizzazione dell'IVA dovuta per la scissione dei pagamenti dell'attivitą commerciale del Comune di Bologna per il mese di aprile 2026;

di imputare la spesa complessiva di Euro 444.765,28 a carico del bilancio 2026, capitolo U91300-030 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA attivitą commerciale", impegno 0326001301, che presenta la necessaria disponibilitą;
RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di euro 444.765,28 a carico del bilancio, capitolo ed impegno sopra citato, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione dell'IVA per la scissione dei pagamenti dell'attivitą commerciale del Comune di Bologna per il mese di aprile 2026;

il contestuale introito della somma complessiva di euro 444.765,28 al Bilancio 2026, cap. E37670-000 del P.E.G. "Altre entrate da scissione contabile IVA attivitą commerciale" accertamento n. 626000200, a titolo di regolarizzazione contabile come da allegata liquidazione.

Liquidazione n. 726005926
Reversale n. 226026110









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