Comune di Bologna
Gare e Appalti
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.535,17 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 29 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL SECONDO TRIMESTRE DELL'ANNO 2024 – DITTA: ITD SOLUTIONS S.P.A..
N. Proposta DD/PRO/2024/19658
N. Repertorio DD/2024/18666
PG.N. 882749/2024
In pubblicazione dal 13/12/2024 al 27/12/2024
 

Importo: 3.535,17 CIG: 8687021482
LA DIRETTRICE

Premesso:

con determinazione dirigenziale P.G. N° 149946/2021 esecutiva dal 31.03.2021 "già classificato ai fini Consip" con la quale il Comune di Bologna aderiva alla convenzione, “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32” per il lotto 3 (Apparecchiature Multifunzione A3 monocromatiche, formato A3 per gruppi di lavoro di medie dimensioni), attivata in data 30.10.2020 da Consip ed aggiudicata a ITD Solutions S.p.a., per Uffici e Servizi del Comune di Bologna, per il quinquennio 2021 – 2025;

Rilevato che occorre provvedere al pagamento della fattura
nr 24111200 del 17.07.2024 ricevuta in data: 17.07.2024
relativa al noleggio del 2° trimestre 2024, alla ditta: ITD Solutions S.p.a. per un importo complessivo di Euro 3.535,17 iva inclusa, soggetta allo split payment, per la quale il Comune, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72 provvede a versare l'I.V.A. direttamente all'Erario;

Dato atto del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Dato atto che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà a favore della ITD Solutions S.p.a. sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

Constatato che l'obbligazione si è giuridicamente perfezionata nell'anno 2024;

Dato atto che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito e dato atto inoltre della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto il Decreto Sindacale P.G. 362555/2024, di incarico di Direttrice del Settore Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani, e la determinazione P.G. n. 438312/2024 del 28/06/2024 con la quale è nominata RUP di tutte le procedure e i contratti di competenza dell'U.O. Gare Forniture e Servizi;

Visto il P.G. n. 607408/2024 di attribuzione di delega da parte della Direttrice del Settore Gare e Appalti al Funzionario Responsabile Dott. Iacopo Luca Diana della U.O. "Gare Forniture e Servizi" di sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione comprese le attestazioni di regolare esecuzione;

Vista l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sottoscritta per il RUP dal Funzionario Responsabile Dott Iacopo Luca Diana;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, allegato, che risulta regolare;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l’articolo 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;

Visti gli artt. 147 - bis comma 1 e 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
Determina

di procedere alla liquidazione dell'importo di Euro 3.535,17 iva inclusa per il servizio di noleggio di 29 apparecchiature multifunzione B/N per Uffici e Servizi del Comune di Bologna, relativo al noleggio del 2° trimestre 2024 a favore della ditta ITD Solutions S.p.a., sul conto corrente bancario dedicato come da elenco in atti;
Richiede

l'emissione del relativo mandato di pagamento per il servizio di noleggio di 29 apparecchiature multifunzione B/N per Uffici e Servizi del Comune di Bologna, relativo al noleggio del 2° trimestre 2024, per un importo di Euro 3.535,17 iva inclusa;

· di imputare la spesa complessiva di Euro 3.535,17 (iva inclusa al 22%) così come indicato nella tabella:

Importo
Missione
Programma
Titolo
Macro Aggregato
Bilancio
Impegno
3.535,17
01
11
01
103
2024
0324000138
Capitolo/Articolo
Descrizione
U14300-000
Prestazioni di servizi: Spese economali varie (Altri servizi generali)
Conto finanziario
Descrizione
U.1.03.02.13.004
Stampa e rilegatura

LIQUIDAZIONE 0724013457.



Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne


determinazione dirigenziale.pdf



| home | contatti |  chi siamo |  dove e quando |