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Comune di Bologna
Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Patrimonio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.383,44 A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E AL TRASPORTO SULLA RETE, PERIODO DI RIFERIMENTO DA SETTEMBRE 2024 A MARZO 2025.
N. Proposta DD/PRO/2026/6874
N. Repertorio DD/2026/6763
PG.N. 411980/2026
In pubblicazione dal 13/05/2026 al 27/05/2026
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Importo: 1.383,44
CIG: B0541A687B
Codice intervento programma: 0A10897-00
Codice intervento SAP: 0A10897-01
CUI: F01232710374202400017
IL DIRIGENTE Premesso che:
- con Atto Dirigenziale P.G. n. 76289/2024 data esecutività 08/02/2024 veniva impegnata la spesa di euro 873.935,40 e disposta l' adesione alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 6" STIPULATA FRA CONSIP E A2A ENERGIA SPA, per la fornitura di energia elettrica al Comune di Bologna DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 274727/2024 data esecutività 19/04/2024, si disponeva una riduzione impegni per complessivi euro 15.000,00;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 494606/2024 data esecutività 18/07/2024, si disponeva una integrazione impegni per complessivi euro 10.000,00;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 764795/2024 data esecutività 25/10/2024, si disponeva una integrazione impegni per complessivi euro 100.000,00;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 854611/2024 data esecutività 29/11/2024, si disponeva una integrazione impegni per complessivi euro 180.000,00;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 219601/2025 data esecutività 09/04/2025, si disponeva una integrazione impegni per complessivi euro 39.000,00;
- con atto Dirigenziale P.G. n. 244475/2025 data esecutività 15/04/2025, si disponeva una integrazione impegni per complessivi euro 60.000,00;
- nel sopracitato atto di adesione è stato indicato il CIG B03D3B4BA5 anziché B0541A687B per mero errore;
Dato atto che:
- A2A ENERGIA S.p.A ha provveduto regolarmente all'erogazione dell'energia Elettrica presso vari uffici e servizi nel periodo DA SETTEMBRE 2024 A MARZO 2025;
- Dato atto del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione relativa ai consumi di Energia Elettrica avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- Dato atto del rispetto del D.L. n. 33/2013;
Considerato che:
- È pervenuta la fattura n. 825500485741 del 03/09/2025, precedentemente rifiutata più volte in quanto riferita al periodo compreso tra il 01/09/2024 e il 31/07/2025, durante il quale si sono succedute due Convenzioni di fornitura di energia elettrica. Per tale motivo, è stata richiesta al fornitore l’emissione di due fatture distinte al fine di consentire una corretta contabilizzazione con imputazione dei periodi relativi a ciascuna Convenzione. Tuttavia, il fornitore non ha potuto ottemperare a tale richiesta e ha provveduto a rinviare la medesima fattura, corredata da PEC (allegata al presente atto), contenente il dettaglio dei periodi riferiti alle singole Convenzioni. Pertanto, con il presente atto si procede alla liquidazione parziale della suddetta fattura, avendo già provveduto alla redazione dell'atto di liquidazione DD/PRO/2026/6879 per la restante quota.
Rilevato che:
- l'importo da liquidare relativo al trasporto sulla rete e ai consumi di energia elettrica, inoltrato con il file informatizzato risulta di complessivi Euro 1.383,44;
- la documentazione inerente alla spesa in oggetto è stata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;
Visti:
- la Determinazione Dirigenziale P.G. 783404/2025, data esecutività 30/10/2025 e P.G. 962061/2025, data esecutività 23/12/2025, di conferma della nomina del Dirigente della U.I. Patrimonio Arch. Mauro Muzzi ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, quale R.U.P. delle procedure di gara e contratti di fornitura gas, energia elettrica, acqua, fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia, lettura idrica, con la quale è stata confermata al Responsabile della U.O. Servizi del Patrimonio, Geom. Giancarlo Pinto, la delega permanente alla sottoscrizione degli atti di liquidazione relativi ai sopracitati contratti di fornitura utenze;
- l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;
- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 / ter del DPR 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 del D.L. n. 267/2000.
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:
- procedere alla liquidazione della perte della sopracitata fattura relativa al periodo DA SETTEMBRE 2024 A MARZO 2025, con scadenza 23/05/2026, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro 1.383,44 a favore di A2A ENERGIA S.p.A. (codice fornitore: 127254), imputando la spesa di euro 795,64 al Bilancio 2024 e euro 587,80 al Bilancio 2025, capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazione N. 72604896
RICHIEDE
- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore di A2A ENERGIA S.p.A. per un totale di Euro 1.383,44 capitoli ed impegni vari come da liquidazioni allegate.
- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA di Euro 249,48 che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72.
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