Comune di Bologna
Servizio Sociale
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 
REGOLARIZZAZIONE, IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI EURO 400,00 PER PER L’ADDEBITO DELLE SPESE RELATIVE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE PER L’USO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (REP. 9844/2025 - 9845/2025).
N. Proposta DD/PRO/2025/3912
N. Repertorio DD/2025/3630
PG.N. 147794/2025
In pubblicazione dal 11/03/2025 al 25/03/2025
 

Importo: 400,00
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. 874341/2024 esecutiva, è stato costituito l'impegno 325002003 (integrato con determinazione dirigenziale P.G. N. 45635/2025) per il pagamento di alcune tipologie di spese quali imposte di registro e imposta di bollo correlate alla gestione immobiliare, al relativo pagamento, utilizzando i fondi di anticipazione concessi all'Economo a norma del vigente Regolamento di contabilità, o tramite F24 on line;

rilevata la necessità di regolarizzare il pagamento in conto transitorio effettuato dal Tesoriere comunale per conto del Settore Servizio Sociale, per l'importo complessivo di euro 400,00 dei seguenti provvisori (in atti alla presente determina):
  • provvisorio n. 6853 relativo al pagamento dell’imposta di registro di euro 200,00 per la registrazione del comodato d’uso di immobili di proprietà comunale siti in via E. de Nicola 26, int. 2, int. 8, via Miramonte 8, int. 3, via Miramonte 10, int. 1, via Mirasole 31, int. 1, int.2 (Rep. 9844)
  • provvisorio n. 7016 relativo al pagamento dell’imposta di registro di euro 200,00 per la registrazione del comodato d’uso di immobili di proprietà comunale siti in via via dello Scalo 26, e via Mirasole 8, - (Rep. n. 9845/2025)
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- l'art. 147 - bis comma 1 e art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000
- l'atto di delega P.G. N. 863024/2024;

Dato atto che il provvedimento non rientra nell'ambito del D. Lgs. 33/2013;
DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 400,00 in favore del TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA - VIA UGO BASSI, 1, al fine della regolarizzazione dei pagamenti in conto transitorio effettuati, per conto del Dip. Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, come specificato in premessa;

- di imputare la spesa complessiva di euro 400,00 come da tabella:


IMPEGNO/PRENOTAZIONE
TitoloMissioneProgrammaMacro aggregato
010103102
CDRDescrizione CDRTF
040Settore Servizio Sociale - Dip.Welfare e Promozione del Benessere diComunita'10
CapitoloDescrizione capitoloCod. vincolo
U06650-000AREA BENESSERE DI COMUNITA': IMPOSTE E TASSE0
Anno
Importo
Nr. impegnoConto di V livelloDescrizione conto di V livelloI/PCod. fornitoreDesc. fornitoreCod. intervento Sap
2025
400,00
0325002003U.1.02.01.02.001Imposta di registro e di bolloP0000000007Tesoriere Comunale
Liquidazioni 725003027 - 725003030



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