Importo: 17.833,35
CIG: BBDDE261AD
Capofila P.G. n. 500406/2026
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 -
progr. n. 1347/2026
IL DIRETTORE
Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2026/7921, N. Repertorio DD/2026/8477, P.G. n. 500406/2026, esecutiva dal 16/06/2026, si procedeva all'acquisizione da Maggioli S.p.A. del servizio cloud SaaS per l'utilizzo della piattaforma "Appalti&Contratti" per la gestione dell’Elenco Operatori Economici, per una spesa di euro 17.833,35 IVA inclusa, mediante trattativa diretta su MEPA Consip;
Vista la fattura Maggioli S.p.A. n. 2136049 del 28/07/2026 di euro 17.833,35, relativa alla fornitura del suddetto servizio;
Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
Dato atto inoltre:
- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo;
- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;
- che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;
Visti:
- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
DETERMINA
di procedere alla liquidazione della spesa di euro 17.833,35 a favore di Maggioli S.p.A. (cod. forn. 90575), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;
RICHIEDE
l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 17.833,35 imputando la spesa come da tabella riportata nell'atto di impegno in premessa indicato.
Liquidazione n. 726009172
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